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昭通市人民检察院2022年度部门决算

时间:2023-08-22  作者:  新闻来源:  【字号: | |  

目录

第一部分 昭通市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市人民检察院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件,进行侦查。

3、对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

(二)2022年度重点工作任务概述

今年以来,我院在省检察院和昭通市委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行习近平法治思想,深入学习贯彻二十大报告精神、省委第十一次党代会、市委第次党代会;中央、省委、市委政法工作会议全国、全省检察长会议精神全面落实讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总要求,深入开展党史学习教育,从严从实抓好政法队伍教育整顿,围绕全市经济社会发展大局,坚持以执法办案为中心,强化法律监督,强化自身监督,强化队伍建设,为促进昭通高质量跨越发展作出检察贡献。全年共批准逮捕3949人,提起公诉6652人,办理各类诉讼监督案件2995件,监督纠正违法555件,立办公益诉讼案件490件。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置17个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、政治部、办公室、检务督察部、案件管理办公室、检察技术与信息部、财务装备部。所属单位11分别是:

1.昭通市昭阳区人民检察院

2.昭通市鲁甸县人民检察院

3.昭通市巧家县人民检察院

4.昭通市大关县人民检察院

5.昭通市盐津县人民检察院

6.昭通市永善县人民检察院

7.昭通市绥江县人民检察院

8.昭通市镇雄县人民检察院

9.昭通市彝良县人民检察院

10.昭通市威信县人民检察院

11.昭通市水富市人民检察院

(二)决算单位构成

纳入昭通市人民检察院部门2022年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位12个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昭通市人民检察院(机关)

2.昭通市昭阳区人民检察院

3.昭通市鲁甸县人民检察院

4.昭通市巧家县人民检察院

5.昭通市大关县人民检察院

6.昭通市盐津县人民检察院

7.昭通市永善县人民检察院

8.昭通市绥江县人民检察院

9.昭通市镇雄县人民检察院

10.昭通市彝良县人民检察院

11.昭通市威信县人民检察院

12.昭通市水富市人民检察院

)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市人民检察院2022年末实有人员编559人。其中:行政编制559人(含行政工勤编制27人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员492人(含行政工勤人员27人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员299人(离休0人,退休299人)。

实有车辆编制69辆,在编实有车辆69辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

昭通市人民检察院2022年政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款既没有收入,也没有支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昭通市人民检察院部门2022年度收入合计227,372,195.57元。其中:财政拨款收入210,994,307.74元,占总收入的92.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入16,377,887.83元,占总收入的7.20%。与上年相比收入合计增加11,014,372.28增长5.09%。其中财政拨款收入增加10,072,466.51增长5.01%;上级补助收入增加0.00增长0%;事业收入增加0.00增长0%;经营收入增加0.00增长0%;附属单位上缴收入增加0.00增长0%;其他收入增加941,905.77增长6.10%财政拨款收入增加的主要原因是2022年增加大型修缮项目和“两房”建设项目;其他收入增加的主要原因是死亡抚恤金增加。

二、 支出决算情况说明

昭通市人民检察院部门2022年度支出合计227,513,650.50元。其中:基本支出140,015,900.84,占总支出的61.54%;项目支出87,497,749.66,占总支出的38.46%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加8,664,434.77元,增长3.96%。其中基本支出减少1,821,978.93,下降1.28%;项目支出增加10,486,413.70增长13.62%;上缴上级支出增加0.00增长0%;经营支出增加0.00增长0%;对附属单位补助支出增加0.00增长0%基本支出减少的原因是2022年不再发放精神文明奖;项目支出增加的主要原因是2022年增加大型修缮项目和“两房”建设项目。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障昭通市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140,015,900.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出121,873,635.91元,占基本支出的87.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,142,264.93元,占基本支出的12.96%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障昭通市人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出87,497,749.66元。其中:基本建设类项目支出4,857,295.22元。主要用于装备采购、办案业务差旅费、检察人员培训、大型修缮、“两房”建设等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情

昭通市人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出210,994,307.74元,占本年支出合计的92.74%与上年相比增加10,043,221.17元,增长5.00%,增加的主要原因是2022年增加大型修缮项目和“两房”建设项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出930,094.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于国家赔偿费用支出930,094.64万元

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出189,299,990.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。主要用于行政运行111,344,235.1两房建设4,857,295.22元,检察监督32,352,654.45元,其他检察支出40,745,805.42

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出9,117,092.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8,515,293.48机关事业单位职业年金缴费支出601799.31元;

9.卫生健康(类)支出3,479,282.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于行政单位医疗2,903,229.3元,公务员医疗补助433,772.82元,其他行政事业单位医疗支出142,280元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出8,167,848.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金支出8,167,848.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中财政拨款三公经费支出年初预算为4,387,000支出决算为3,565,912.70完成年初预算的81.28%。其中因公出国费支出决0.00占总支出决算0.00%公务用车购置费支出决算239,600.00占总支出决算的6.72%;公务用车运行维护费支出决算2,916,487.36占总支出决算的81.79%;公务接待费支出决算409,825.34占总支出决算的11.49%,具体是国内接待费支出决算409,825.34其中外事接待费支出决算0.00),外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为4,387,000元,支出决算3,565,912.70元,完成年初预算的81.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为239,600.00,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出决算为2,916,487.36元,完成年初预算的89.83%;公务接待费支出决算409,825.34元,完成年初预算的45.51%。2022年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因两级院坚持厉行节约,从严从紧加强三公经费管理。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加391,505.76增长12.33%。其中因公出国费支出决算增加0.00增长0%;公务用车购置费支出决算增加119,800.00增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加231,691.87增长8.63%;公务接待费支出决算增加40,013.89增长10.82%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是两个县院分别购置一张车,而2021年只有一个县院购置一张车;公务车运行维护费增加的主要原因是全市两级院现有车辆比较老旧,油耗和维修维护较高。公务接待增加的主要原因是2022年是昭通市检察机关质量提升年,两级院培训交流增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团0个,累计0人次。

2.购置车辆2具体购置车辆原因是原有车辆比较老旧,已达报废年限,无法保证干警安全公务出行开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为69辆。主要用于检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接680批次(其中:外事接待0批次),接待人次4835人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到两级院考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动发生的接待支。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昭通市人民检察院2022年机关运行经费支出14,720,021.66元,增加5,566.15元,增长0.04%,与上年基本持平。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,昭通市人民检察院资产总额429,172,729.41元,其中,流动资产70,236,398.50元,固定资产311,689,176.46元,对外投资及有价证券0元,在建工程36,999,296.71元,无形资产6,932,009.63元,其他资产3,315,848.11 元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少57,061,926.33元,其中固定资产增加2,131,500.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆4辆,账面原值587,100元;报废报损资产1644项,账面原值4,631,403.04元,实现资产处置收入0元;出租房屋715.75平方米,账面原值1,073,000.00元,实现资产使用收入459,177.83元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额19,590,036.52元,其中:政府采购货物支出19,109,536.52元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出480,500.00元。授予中小企业合同金额2,316,887.56元,占政府采购支出总额的11.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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